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老師,請(qǐng)問我去年開票入賬把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入錯(cuò)計(jì)入應(yīng)收賬款,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整。錯(cuò)誤分錄為借:應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅

84784972| 提问时间:2023 02/23 10:09
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整。
2023 02/23 10:10
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