當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)和內(nèi)容
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答內(nèi)部審計(jì)是組織中對(duì)內(nèi)部控制的定期審查,旨在保證組織的資源和活動(dòng)有效使用,實(shí)現(xiàn)目標(biāo),優(yōu)化成本。內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是檢查組織的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營(yíng)狀況、遵守程序的狀況,以及其他重要項(xiàng)目,內(nèi)容包括系統(tǒng)性評(píng)估、審查組織的各個(gè)部門(mén)、改善組織控制環(huán)境、對(duì)安全性進(jìn)行評(píng)估、識(shí)別和改善風(fēng)險(xiǎn)管理,以及識(shí)別反向操作、緩解組織內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)等等。
例如:一家公司需要開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),首先需要確定審計(jì)目標(biāo)和內(nèi)容,然后按照審計(jì)計(jì)劃確定審計(jì)時(shí)間和審計(jì)流程,最后按照計(jì)劃執(zhí)行審計(jì),實(shí)施審計(jì),報(bào)告審計(jì)結(jié)果,為客戶(hù)提供建議和意見(jiàn),幫助客戶(hù)改善內(nèi)部控制體系。
2023 02/27 09:27
閱讀 474