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如果說5月份我們先支付了280元給對(duì)方公司,6月份學(xué)員才給我們400元證書費(fèi)用的話,我們5月份支付的280元,怎么做賬呢?

84785020| 提問時(shí)間:2023 03/01 18:47
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5月份支付280元給對(duì)方公司,該金額可在賬戶中分兩個(gè)賬戶錄入:應(yīng)付款(應(yīng)付賬款)和對(duì)方公司的應(yīng)收款(應(yīng)收賬款)。應(yīng)付款是企業(yè)給它的供應(yīng)商的貨款,將該項(xiàng)金額錄入應(yīng)付款賬戶,記 單位 科 目 類 型 為 非 常 規(guī) 支 出,例如借貸賬戶:借:應(yīng)付款xx元,貸:現(xiàn)金xx元; 對(duì)方公司的應(yīng)收款,將該金額錄入應(yīng)收賬戶,記 單位 科 目 類 型 為 非 常 規(guī) 收 入,例如借貸賬戶:借:現(xiàn)金xx元,貸:應(yīng)收款xx元。 6月份學(xué)員給公司400元證書費(fèi)用,該項(xiàng)金額只需在賬戶中錄入一個(gè)賬戶,即應(yīng)收款(應(yīng)收賬款)賬戶,記 單位 科 目 類 型 為 非 常 規(guī) 收 入,例如借貸賬戶:借:現(xiàn)金xx元,貸:應(yīng)收款xx元。 總之,賬記方法是把5月份280元發(fā)生的應(yīng)付款+應(yīng)收款,6月份400元證書費(fèi)用發(fā)生的應(yīng)收款這樣記賬,這樣把出賬和入賬事項(xiàng)合并記賬,也可以及時(shí)地反映出企業(yè)的實(shí)際情況,避免出現(xiàn)偏差。
2023 03/01 18:54
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