問題已解決
我公司增值稅留抵退稅退了1000多萬,后發(fā)現(xiàn)有76000元的進項不能抵扣,做更正轉(zhuǎn)出了,但是4月份要求把這76000元做轉(zhuǎn)出,要填在哪個表里
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速問速答首先,我們要把76000元的進項轉(zhuǎn)出,需要在增值稅專用發(fā)票中填寫,要選擇“更正發(fā)票”進行填寫,其次,根據(jù)發(fā)票類型和發(fā)票內(nèi)容,應(yīng)填寫正確的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,如果購買方是免稅的,則發(fā)票代碼為0000,發(fā)票號碼為00000000;最后,根據(jù)更正發(fā)票的內(nèi)容,填寫相應(yīng)的“被更正發(fā)票代碼”、“被更正發(fā)票號碼”、“被更正原因”、“被更正金額”等內(nèi)容,最后將填寫完畢的更正發(fā)票提交給稅務(wù)機關(guān)審核備案。
拓展知識:增值稅專用發(fā)票由國家稅務(wù)總局規(guī)定字號、內(nèi)容和編號,并由按照規(guī)定使用的稅控設(shè)備打印,主要用于稅收征管規(guī)定的納稅人發(fā)票記錄及抵扣報銷用途。
2023 03/02 12:12
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