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請(qǐng)問老師,如果發(fā)現(xiàn)22年不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,是更正22年增值稅報(bào)表,還是在今年報(bào)表直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785020| 提問時(shí)間:01/05 09:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)直接在今年做轉(zhuǎn)出就可以
01/05 09:39
84785020
01/05 09:44
老師,如果是20年的也可以今年轉(zhuǎn)出嗎
東老師
01/05 09:44
對(duì),沒問題,也是可以在今年做整出的
84785020
01/05 09:51
不需要更正以前年度的增值稅報(bào)表對(duì)嗎?如果是20年的費(fèi)用多記了,也可以在今年更正嗎?需不需要更正20年的所得稅報(bào)表呢
東老師
01/05 09:51
要是費(fèi)用多低的話,那是需要調(diào)整之前的申報(bào)表了
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