問題已解決

老師 我司由于退貨 但原來供應商給我們開的發(fā)票已抵扣,所以供應商給我們開紅字發(fā)票(負數(shù)發(fā)票) ,這個紅字發(fā)票我司在增值稅抵扣平臺上可以看到嗎

84784952| 提問時間:2023 03/02 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅字發(fā)票不會在你的勾選平臺里面顯示的。
2023 03/02 15:52
84784952
2023 03/03 10:25
那這個發(fā)票我該怎么入賬呢,是去年抵扣的,并確認的成本
郭老師
2023 03/03 10:26
借應付賬款、 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借庫存商品,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調增。
84784952
2023 03/03 13:47
可以不經(jīng)過庫存商品嗎 2月收到發(fā)票 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 應交增值稅進項稅轉出 3月收到退款 借:銀行存款 貸:應付賬款
郭老師
2023 03/03 13:48
可以的,可以這么做。
84784952
2023 03/03 13:51
匯算清繳納稅調增 是這個哪個表呢
郭老師
2023 03/03 13:53
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載。
84784952
2023 03/03 14:00
那收入不用做沖減吧,因為這個是裝到機臺上的材料,機臺沒有退貨
郭老師
2023 03/03 14:02
你好,別人給你退貨了沒有?
84784952
2023 03/03 14:07
沒有,只是我司把貨退給供應商了
郭老師
2023 03/03 14:09
你好,那你之前確定你結轉了成本嗎?
84784952
2023 03/03 14:11
確定的,因為材料裝到機臺上售出的,機臺有開票并做主營業(yè)務成本
郭老師
2023 03/03 14:19
你好,那就按照上面的來做,收入不貼。
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