問題已解決
老師,銀行手續(xù)費之前用銀行回單入賬,年后收到開具的增值稅專用發(fā)票,賬務處理怎么做? 1紅沖 借 財務費用 -2000 貸 銀行存款-2000 2 發(fā)票入賬 借 財務費用 1886.79 進項稅額113.21 貸 銀行存款2000 3 借 財務費用 113.21 貸 利潤分配 未分配利潤 113.21
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速問速答你好!是的,分錄就是這樣
2023 03/03 10:45
84785017
2023 03/03 10:49
老師,那22年12月底的財務報表還需要更改嗎?我這樣一調(diào)整未分配利潤有變化了
84785017
2023 03/03 10:51
匯算清繳時年報以12月申報的為準申報嗎?
宋生老師
2023 03/03 10:53
你好!這個重新更正財報,按調(diào)整后的申報。
不過實際操作中每個地方不同,你可以問下當?shù)?2366
84785017
2023 03/03 11:06
好的謝謝
宋生老師
2023 03/03 11:09
你好!不用客氣的了
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