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差額計稅 計提增值稅怎么做

84784991| 提問時間:2023 03/03 10:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 發(fā)生成本費用時,按應(yīng)付或者實際支付的金額 借:主營業(yè)務(wù)成本、存貨、工程施工等科目 貸:應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、銀行存款等科目 按照允許抵扣的稅額 借:應(yīng)交稅額---應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)或應(yīng)交稅額---簡易計稅科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記:應(yīng)交稅額---應(yīng)交增值稅科目) 貸:主營業(yè)務(wù)成本、存貨、工程施工等科目
2023 03/03 10:50
84784991
2023 03/03 11:05
借應(yīng)交稅費這個數(shù)是
84784991
2023 03/03 11:10
幫我寫一下可以嗎老師?
84784991
2023 03/03 11:41
還在嗎 老師
玲老師
2023 03/03 12:02
看這個案例 差額征稅差額部分不得開專票舉例 某勞務(wù)派遣公司,采用簡易計稅,2018年5月份收取勞務(wù)派遣費2000萬元(含稅),支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用1200萬元。有幾種開票方式? 一共有三種開票方式: 1. 使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動計算稅額38.10萬元和票面不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。 2. 開具一張增值稅專用發(fā)票+一張普通發(fā)票 差額部分不得開專票,剩余部分開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額761.90萬元,稅額38.10萬元,價稅合計800萬元;普通發(fā)票不含稅金額1142.86萬元,稅額57.14萬元,價稅合計1200萬元; 兩張發(fā)票含稅價合計2000萬元,不含稅金額合計1904.76萬元,稅額合計95.24萬元。用工單位可以抵扣38.10萬元。 3. 開一張增值稅普通發(fā)票,價稅合計2000萬元,不含稅金額1904.76萬元,稅額95.24萬元;用工單位取得普通發(fā)票不能抵扣。
玲老師
2023 03/03 12:04
公司是一家安保公司,2018年10月公司從A公司取得安保費用21000,其中保安人員的工資計社保等費用18240。我公司選擇差額征收,簡易計稅。就這筆業(yè)務(wù),需要繳納的增值稅為(21000-18240)/1.05*0.05=131.43 開票 對于勞務(wù)派遣、安保服務(wù)的差額征稅,只能差額開票,不能全額開具增值稅專用發(fā)票。開具發(fā)票樣式如下: 圖片 其中扣除部分18240不能開具增值稅專用發(fā)票,所以不得全額按照21000開具一張增值稅專用發(fā)票,可以按規(guī)定開一張21000的差額發(fā)票。 財稅〔2016〕47號 規(guī)定選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 國家稅務(wù)總局公告2016年第23號規(guī)定按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的(財政部、稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。 賬務(wù)處理 1.確認(rèn)公司安保服務(wù)收入 借:銀行存款 21000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-安保服務(wù)收入 20000 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅(計提) 1000 2.確認(rèn)安保服務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-安保服務(wù)成本 18240 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資、社保等 18240 3.取得相關(guān)工資、社保繳納憑證時候扣稅 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅(扣除) 868.57 貸:主營業(yè)務(wù)成本 868.57
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