問題已解決

老師,月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”,這樣“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬不出現(xiàn)貸方余額,這句話對(duì)嗎? 為什么我做的賬里面,應(yīng)交增值稅科目還有余額???還是說我應(yīng)該把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的多余應(yīng)交的稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎? 這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅里是不是還會(huì)有余額存在? 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 或者正確的做法是什么?第三個(gè)圖這是我本月的計(jì)提數(shù)據(jù)

84785041| 提問時(shí)間:2023 03/06 18:08
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)? ?有余額沒問題的 ? 或者將銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣就可以結(jié)平?轉(zhuǎn)出未交增值稅了
2023 03/06 18:17
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