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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到跨年的材料采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)暫估費(fèi)用和沒有暫估費(fèi)用的情況,怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答你好,你是匯算清繳前取得還是匯算清繳后取得?
2023 03/06 20:38
84784960
2023 03/06 20:39
匯算清繳前收到的,今年3月收到去年8月的發(fā)票
耿老師
2023 03/06 20:40
你好,如果之前暫估過的話,可以企業(yè)所得稅前抵扣,如果之前沒有暫估企業(yè)所得稅前抵扣成本或費(fèi)用的話是存在查賬風(fēng)險的,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的,不影響
84784960
2023 03/06 20:44
如果暫估費(fèi)用的,我直接沖減暫估,沒有暫估的話,也是可以在收到發(fā)票的當(dāng)月做賬并抵扣對嗎?明年的企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)增嗎?
耿老師
2023 03/06 21:02
你好!可以這樣處理,
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