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3月干的活,4月份才給對方開發(fā)票,5月才收到錢,這個幾月做收入分錄呢? 營業(yè)成本的分錄又是什么時候做呢?

84784995| 提問時間:2023 03/08 14:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 那你3月做無票收入的 ; 3月結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 4月開票紅沖無票收入分錄 ;在按開票做一遍處理 ;5月做收款分錄即可??
2023 03/08 14:06
84784995
2023 03/08 14:10
這個是不是太麻煩?我可以3月份啥都不做 直接在4月份開票的時候做收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 然后在有3.4月份有成本支出的時候直接做成本分錄嗎?
meizi老師
2023 03/08 14:14
?你好1; 你業(yè)務(wù) 就得按我說的去處理 ; 不然你4月開票做收入; 就會延遲報稅? ;會產(chǎn)生滯納金的??
84784995
2023 03/08 14:17
那做無票收入分錄的原始憑證等開了票再補進去嗎?
84784995
2023 03/08 14:19
可是我4月開票就是5月報稅嗎?
meizi老師
2023 03/08 14:19
你好;? ?無票收入在3月就得做分錄。? ?分錄和你開票的時候 分錄其實是一模一樣的; 只是你要體現(xiàn) 3月已經(jīng)有收入? 報稅 去處理 ;? 4月開票紅沖無票收入; 在去? 按開票做一遍? ?;成本不在結(jié)轉(zhuǎn) (因為你3月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了? ?)
84784995
2023 03/08 14:28
有點不太理解 因為我們是物流公司 3月份開始接單運貨,我們墊付運費運輸,月底匯總后開票給對方工廠,他們核對就結(jié)款,也是需要這樣做嗎?
meizi老師
2023 03/08 14:37
你好 ;? 是的; 月末了? 3月就可以判斷你的收入金額的; 你應(yīng)該3月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本??
84784995
2023 03/08 14:42
那4月5號開的票要5月交稅嗎?
meizi老師
2023 03/08 14:44
你好 ; 你3月繳納了稅費了 ;? 你4月開票? 之前會紅沖無票收入; 對于這筆業(yè)務(wù) ; 4月是一正一負數(shù)的 ;不會再次繳納這筆稅費的??
84784995
2023 03/08 14:47
我3月不開票???因為要4月5號才知道具體數(shù)字 才能開票啊
meizi老師
2023 03/08 14:49
你好; 3月做無票收入 ;? ?你不是說月末就可以結(jié)算確定金額嗎?? 如果你不能確定金額; 等著你 4月號確定金額在做收入? 結(jié)轉(zhuǎn)成本報稅? ?
84784995
2023 03/08 14:52
3月內(nèi)都不能確定開票金額 只能確定成本 要4月5號才能開票 5月才能收到錢
meizi老師
2023 03/08 14:53
你好1;? ?如果你3月不能確定金額的 ; 等著4.5號確定了金額在做收入報稅? 結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
84784995
2023 03/08 16:35
那3月份我要做成本分錄還是4月再做?
meizi老師
2023 03/08 16:37
?你好; 3月? 你收入都沒有; 先不走成本科目 ; 不然你收入與成本不配比; 4月一起做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
84784995
2023 03/08 16:38
好的 那3月收回來的成本發(fā)票在4月做分錄沒關(guān)系吧?
meizi老師
2023 03/08 16:41
你好; 是的; 可以補在4月一起結(jié)轉(zhuǎn); 避免不配比; 到時怕報數(shù)據(jù)的時候提示風(fēng)險的??
84784995
2023 03/08 16:46
好的 所以說是5月才報稅對吧?那也是5月初再勾兌增值稅抵扣的事情 沒錯吧?
meizi老師
2023 03/08 16:51
你好1; 對的;? 月報的話; 就是5月報4月稅費的;? ??
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