问题已解决

我這邊有個(gè)單位之前一直是不做帳的,然后我現(xiàn)在只有他第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù),年報(bào)照著第四季度數(shù)據(jù)申報(bào)是會(huì)退稅,但如果要交稅的話我改如何填報(bào)?謝謝

84785034| 提问时间:2023 03/08 19:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要交稅的情況下,你們單位有成本費(fèi)用嗎?就是你去年沒(méi)有做,但是有發(fā)票的。
2023 03/08 19:52
郭老師
2023 03/08 19:53
如果有的話,你在今年用以前年度損益調(diào)整做進(jìn)去,然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。
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