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一般納稅人,跨年的發(fā)票需要紅沖,那么開紅字發(fā)票當(dāng)月的賬務(wù)怎么處理

84785018| 提問時間:2023 03/10 17:17
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023 03/10 17:19
84785018
2023 03/10 17:26
去年12月的時候是, 借:應(yīng)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 今年2月的時候,對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅號給他開錯了,無法認證抵扣。今年2月的時候給開紅沖發(fā)票后重新開具正確的發(fā)票給他了。(公司已經(jīng)找人出了稅審報告)那么我2月做賬該如何處理,會影響稅審報告的數(shù)據(jù)嗎?要重新找事務(wù)所出新報告嗎
易 老師
2023 03/10 17:32
同學(xué)您好,這只是票開的有問題不用調(diào)以前的報表,做負數(shù)紅沖,再重做正數(shù)就可以
84785018
2023 03/10 17:41
這個是跨年的哦,不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
易 老師
2023 03/10 17:48
同學(xué)您好,這個沒有影響的
易 老師
2023 03/10 17:48
調(diào)今年的收支就行
84785018
2023 03/10 18:07
調(diào)今年的收支是怎么調(diào)啊
易 老師
2023 03/10 18:13
借:應(yīng)收賬款,紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)紅字
84785018
2023 03/10 18:37
那如果重開的發(fā)票金額跟去年的不一樣呢,又怎么處理呀
易 老師
2023 03/10 18:49
新開的按新的金額做藍字就行的
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