問題已解決
你好,去年12月的貨 今年1月份發(fā)生了退回,賬務要怎么處理呢?12月的時候已經(jīng)全額計提了這筆費用
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速問速答你好,你們單位是購買方,你單位退回去的嗎?
2023 03/11 09:07
84785028
2023 03/11 09:08
是的,1月份退的 1月的對賬金額是負數(shù)
郭老師
2023 03/11 09:08
當時是借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款,這么做的嗎?
84785028
2023 03/11 09:09
當時是 借:原材料 貸 應付賬款 暫估款,發(fā)票還沒有開過來,現(xiàn)在還沒開過來,3月份開
郭老師
2023 03/11 09:12
借應付賬款暫估
貸原材料。
郭老師
2023 03/11 09:12
一月份做上面的分錄。
84785028
2023 03/11 09:14
1月份是只沖掉退貨的那部分嗎,匯算清繳需要怎么樣做嗎
郭老師
2023 03/11 09:15
對的,是的,你這個結(jié)論都成本了嗎?你上面的分錄沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本,它不影響匯算。
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