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外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報(bào)了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報(bào),那增值稅申報(bào)表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)彈出嗎

84784992| 提问时间:2023 03/13 21:13
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,申報(bào)已經(jīng)做過了嗎這個(gè)
2023 03/13 21:13
84784992
2023 03/13 21:16
在12月已經(jīng)做了增值稅收入的報(bào)表,2月做出口退稅申報(bào) ,暫時(shí)沒有報(bào)增值稅
小鎖老師
2023 03/13 21:21
這個(gè)是不需要修改的,不需要
84784992
2023 03/13 21:22
好的,非常感謝
小鎖老師
2023 03/13 21:24
不客氣的,祝您開心的啊
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