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"老師您好,我想咨詢一下公司用自產(chǎn)產(chǎn)品來招待客戶怎么入賬呢? 有老師回復(fù)說公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶應(yīng)視為銷售做賬務(wù)處理 借:銷售費用~招待費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)不入收入的話到時候申報增值稅收入怎么填寫? 不填寫收入就不會跳出稅額 而且這樣不是不平的嗎老師"

84785006| 提問時間:2023 03/14 10:43
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
老師:您好,關(guān)于招待費的稅務(wù)處理,首先要了解招待費的定義和分類,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,企業(yè)招待費是指企業(yè)為了保持或增進政府機關(guān)、行業(yè)協(xié)會、學(xué)術(shù)機構(gòu)、各類有關(guān)團體、客戶及其他社會組織及個人之間的關(guān)系所發(fā)生的費用。招待費分為正常招待費和非正常招待費兩類,正常招待費是指企業(yè)正?;顒又邪l(fā)生的招待費用,比如招待重要客戶;而非正常招待費是指企業(yè)在開展異?;顒訒r發(fā)生的招待費用,比如競價。 如果企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶,視為銷售的話,則在賬務(wù)處理方面,可以借:銷售費用~招待費;貸:庫存商品,同時,由于是自產(chǎn)產(chǎn)品,所以需要繳納相應(yīng)的增值稅。而在申報增值稅收入時,可以不填寫收入,這樣就不會跳出稅額,但是這樣會導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)報表上出現(xiàn)不平衡的情況。
2023 03/14 10:53
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