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請問按理說本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,則月末應編制如下會計分錄: 借:應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 貸:應交稅費――未交增值稅 20 但由于顧及稅負問題,計提繳納下個月增值稅是 借:應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 25 貸:應交稅費――未交增值稅 25 月末應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸方有余額,這樣的可以的吧
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速問速答你好;? 你為什么要計提下月的金額;? ?你只需結轉進銷項稅科目即可? ?
2023 03/14 17:15
84784971
2023 03/14 17:17
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),當月實際取得
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),當月實際取得
???????應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)--兩者差額
計提下個月要繳納的
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
下個月實際繳納是再做
借:應交稅費—未交增值稅?
貸:銀行存款???
不是需要計提下個月繳納的數(shù)嗎
meizi老師
2023 03/14 17:45
對的; 就這樣做即可; 不用去計提哈?
84784971
2023 03/14 17:51
可我每月繳納的增值稅不是轉出未交增值稅那個數(shù)啊。實際工作中,按稅負交的
meizi老師
2023 03/14 17:52
你好;? 那你也不能去計提;? 你繳納了多少做多少繳納金額 ;? ??
84784971
2023 03/14 17:53
就是每個月會剩余進項的,那不就是得按稅負來計提,下個月應交增值稅嗎
meizi老師
2023 03/14 17:54
你好;? 一般不會按照稅負率來的 (按照你申報表 認證的進項稅和產(chǎn)生的銷項稅 和留抵進項稅來考慮繳納金額 ;? ? ?)
84784971
2023 03/14 17:55
那麻煩老師給我列出一個完整進項銷項。結轉和繳納的分錄給我看看,行嗎。有點混亂了
meizi老師
2023 03/14 17:56
你好; 你做的就是完整分錄哈 ;只是 你貸方的未交增值稅金額 和你 借方繳納的金額可能有差異; 你掛著即可??
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