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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 上個(gè)月做了暫估商品入庫,然后成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,本月取得發(fā)票,遠(yuǎn)多月暫估的商品,本月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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速問速答如果本月取得發(fā)票,則應(yīng)當(dāng)在憑證中記錄本月發(fā)票對(duì)應(yīng)的增加成本,同時(shí)把上個(gè)月暫估物料結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量減去,最后再將差額成本計(jì)入本月發(fā)票物料的成本中。
2023 03/20 18:06
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2023 03/20 18:06
那應(yīng)該怎么弄?
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2023 03/20 18:06
在做賬務(wù)處理時(shí),你需要在總賬中增加本月發(fā)票物料的成本,在明細(xì)分項(xiàng)中增加本月發(fā)票物料的數(shù)量,并以成本價(jià)格做相應(yīng)賬務(wù)處理。同時(shí),你還需要在明細(xì)賬中減去上月暫估的數(shù)量,并記錄暫估結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理記錄。
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