問題已解決
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務(wù)上怎么處理呢?
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速問速答你好,補上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個是紅沖暫估的
然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022 06/14 19:00
84784976
2022 06/14 19:10
你好,補上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個是紅沖暫估的
老師,你這個分錄是反了嗎?我暫估的時候,是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,紅沖不應(yīng)該負(fù)數(shù)紅沖這筆嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的,也是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品負(fù)數(shù)嗎?
郭老師
2022 06/14 19:13
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,那我給你做借應(yīng)付賬款貸庫存商品做相反的不是對嗎?
84784976
2022 06/14 19:18
是差不多,但是這筆分錄不應(yīng)該用紅字沖更好嗎?
郭老師
2022 06/14 19:31
一個樣
又不是損益類科目
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