問(wèn)題已解決

上年度有虧損的,為什么我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)不能彌補(bǔ)虧損,是哪里操作有誤

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/22 09:33
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
當(dāng)有虧損時(shí),比如企業(yè)所得稅,必須要申報(bào),但是你也可以在下一課期再報(bào)告虧損情況,由稅務(wù)機(jī)關(guān)審計(jì)核算,然后將以前的虧損計(jì)入本課期的所得稅中。
2023 03/22 09:46
84784973
2023 03/22 09:46
那么如何計(jì)算虧損的彌補(bǔ)?
良老師1
2023 03/22 09:46
具體的計(jì)算方法可以參考稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)于企業(yè)所得稅虧損補(bǔ)貼政策,一般來(lái)講,虧損補(bǔ)貼應(yīng)根據(jù)本期稅金計(jì)算,以上一課期虧損金額來(lái)計(jì)算本期虧損補(bǔ)貼金額,以此類推,直至補(bǔ)貼后本期稅金減少至零為止。
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