問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)年末負(fù)數(shù)怎么調(diào)整

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/24 13:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,看一下哪一個(gè)科目明細(xì)在借方有余額。
2023 03/24 13:07
84784980
2023 03/24 13:10
是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,嗯,有這樣一個(gè)問(wèn)題,就是抵扣的跟入賬的不是同一月份就可能有的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是入賬還沒(méi)有入賬,在做帳的時(shí)候都做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面
郭老師
2023 03/24 13:12
沒(méi)有認(rèn)證的那一部分,你能找出來(lái)嗎?把它放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面,然后重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
84784980
2023 03/24 13:23
找不出來(lái),怎么處理?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是由一般性是不是額入賬跟抵扣要同步才賬目清楚一點(diǎn)又簡(jiǎn)單?因?yàn)檫@個(gè)單位之前一直都是分開(kāi)的,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有,入賬了,然后又沒(méi)再帶抵扣里面入賬,就直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面了
郭老師
2023 03/24 13:26
你好,先把它暫時(shí)重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn),讓你的應(yīng)交稅費(fèi)別出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784980
2023 03/24 13:27
好的,但是感覺(jué)這個(gè)帳好亂啊,這個(gè)怎么操作啊就怎么調(diào)?
84784980
2023 03/24 13:28
這個(gè)就是抵扣的增值稅,他是是不是抵扣跟入賬同步比較好?但是比如說(shuō)去年的一些發(fā)票還沒(méi)有抵扣,如果這樣同步的話,那就入賬也沒(méi)有入賬,那去年的發(fā)票八月份的發(fā)票到今年,比如說(shuō)三月份再去抵扣的話,不同步,這樣可以嗎?就今年的賬里面有去年的發(fā)票
郭老師
2023 03/24 13:31
你好,你得分出一個(gè)月你認(rèn)證了多少發(fā)票,認(rèn)證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有認(rèn)證的你寫(xiě)你做賬,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 你需要自己核對(duì)一下的,我們沒(méi)法給你核對(duì),也沒(méi)有接觸過(guò)你的賬務(wù)處理。
郭老師
2023 03/24 13:31
你做完了賬務(wù)處理之后,你的進(jìn)項(xiàng)不和對(duì)你的增值稅申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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