問題已解決
老師,月底,所有的進項稅要轉到“轉出多交”,銷項稅要轉到“轉出未交”,最后都轉到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進項稅和銷項稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會有余額,對嗎?
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速問速答你好 是的??
你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 03/27 10:57
84785022
2023 03/27 11:01
老師,那減免稅款怎么做賬,我現在這個科目有余額也是不對的吧
玲老師
2023 03/27 11:06
你好 這個科目 也轉到轉出未交增值稅科目 結平??
84785022
2023 03/27 11:08
進項稅額轉出也是轉到 轉出未交增值稅嗎老師?
玲老師
2023 03/27 11:14
你好 是的是這? 樣,看上面分錄寫了?
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