問(wèn)題已解決

老師,合伙企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)發(fā)生了25萬(wàn)有一部分有發(fā)票,一部分沒(méi)發(fā)票,要怎么做賬呢?支付這些費(fèi)用不是通過(guò)公賬付款的,是法人付的,要怎么做賬呢?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/30 10:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 借管理費(fèi)用- 開(kāi)辦費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 -法人 ;? ??
2023 03/30 10:53
84784992
2023 03/30 11:01
這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)可以在往后年度抵減經(jīng)營(yíng)所得嗎?
meizi老師
2023 03/30 11:06
你好;? 是的;? 有發(fā)票部分可以 抵減; 沒(méi)有發(fā)票部分 要調(diào)增的??
84784992
2023 03/30 11:51
既然要調(diào)增,沒(méi)發(fā)票部分我可以不做到開(kāi)辦費(fèi)了嗎?
meizi老師
2023 03/30 11:52
你好;? 你真實(shí)的業(yè)務(wù)需要做的; 不然你 沒(méi)有真實(shí)做賬;虛假做賬有風(fēng)險(xiǎn)的?
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