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甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司銷售商品一批,商品價(jià)款20萬元,增值稅稅額2.6萬元;同時(shí)以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅稅額0.09萬元,上述業(yè)務(wù)均已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)尚未收到。甲公司應(yīng)收賬款為23.69萬元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫

84785023| 提問時(shí)間:2023 03/30 19:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
稍等,老師正在處理中。
2023 03/30 19:48
玲老師
2023 03/30 20:08
你好? 借應(yīng)收賬款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? ?20 ,應(yīng)交稅費(fèi)? 銷項(xiàng)? 2.6? 銀行存款? 1? ? ? ? ? ? ? ? 代墊的 運(yùn)費(fèi)不是單位的成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣? ?一起記應(yīng)收賬款了?
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