問題已解決
老師,一月做的報表里面有個應交稅費--未交增值稅是負數(shù)188,二月做的報表里面應交稅費---待認證進項稅額有個負數(shù)650,這兩個合并在一起就應交稅費有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應交稅費不一致是這樣子的嗎
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速問速答您好,待認證不體現(xiàn)在納稅申報表里
2023 04/03 16:54
84784951
2023 04/03 16:55
那和我填的資產(chǎn)負債表里面的應交稅費金額不一致,是這樣子的嗎
小林老師
2023 04/03 17:59
您好,您說的不一致是與納稅申報表核對?
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