問題已解決

老師,一月做的報表里面有個應交稅費--未交增值稅是負數(shù)188,二月做的報表里面應交稅費---待認證進項稅額有個負數(shù)650,這兩個合并在一起就應交稅費有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應交稅費不一致是這樣子的嗎

84784951| 提問時間:2023 04/03 16:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,待認證不體現(xiàn)在納稅申報表里
2023 04/03 16:54
84784951
2023 04/03 16:55
那和我填的資產(chǎn)負債表里面的應交稅費金額不一致,是這樣子的嗎
小林老師
2023 04/03 17:59
您好,您說的不一致是與納稅申報表核對?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~