問題已解決

請問老師( 記賬時不管開沒開票都把銷項和進(jìn)項登記入賬 )上月只做了應(yīng)收款的入賬 沒做銷售收入 下個月的時候 我該怎么記賬不會增加當(dāng)月收入呢

84785005| 提問時間:2023 04/04 20:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做的是這一個嗎?
2023 04/04 20:26
84785005
2023 04/04 20:29
對 就是當(dāng)月漏記了
84785005
2023 04/04 20:30
如果下個月登記的話該怎么做不會虛增當(dāng)月收入呢 銷項發(fā)票都是暫時未開
郭老師
2023 04/04 20:30
看下能反結(jié)賬修改的 吧
84785005
2023 04/04 20:31
上一年度的 如果修改的話就修改的多了
郭老師
2023 04/04 20:32
你不是說上一個月的嗎?你反結(jié)賬修改上一個月不行。
84785005
2023 04/04 20:34
12月 可不就是上個月??
84785005
2023 04/04 20:35
如果上個年度的話 咋個解決呢 老師
郭老師
2023 04/04 20:39
那你的增值稅能修改嗎?增值稅能修改的話,借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,然后匯算清繳的時候納稅調(diào)增
84785005
2023 04/04 20:45
調(diào)整銷售收入不應(yīng)該是這樣的嗎 :   借:以前年度損益調(diào)整     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)     貸:應(yīng)收賬款——某某公司
84785005
2023 04/04 20:46
書本上先學(xué)到s的是這樣的
84785005
2023 04/04 20:47
老師 您能解釋一下您的那個分錄不
84785005
2023 04/04 20:47
我不理解
郭老師
2023 04/04 20:49
你就這個是紅沖收入 我那個是確認(rèn)收入
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