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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)哈,22年12月暫估31萬(wàn),現(xiàn)開(kāi)回發(fā)票32萬(wàn)怎么做帳
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速問(wèn)速答你好 先沖暫估 再按發(fā)票入賬?
2023 04/07 16:53
84785037
2023 04/07 17:08
發(fā)票多出來(lái)的怎么出分錄
玲老師
2023 04/07 17:16
按發(fā)票入賬就行了 借? 以前年度損益 調(diào)整,32貸 銀行? 32
84785037
2023 04/07 19:17
還是沒(méi)有明白,不用以前年度損益調(diào)整給行
玲老師
2023 04/07 19:22
你好? 上年業(yè)務(wù) 影響損益 的 損益 科目用?以前年度損益調(diào)整
小準(zhǔn)則 用未分配利潤(rùn)?
84785037
2023 04/07 19:28
上年所得稅都繳了,還要退稅嗎
玲老師
2023 04/07 19:33
你好,匯算清繳是多退少補(bǔ),要多交了可以申請(qǐng)退稅。
84785037
2023 04/07 19:41
給能不做損益調(diào)整,發(fā)票多出來(lái)的金額算做23年的成本呢
玲老師
2023 04/07 19:42
也行,其實(shí)這個(gè)金額不大。您看著能合理結(jié)合單位實(shí)際情況處理就行,實(shí)際工作中有這樣處理的。
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