問題已解決
@郭老師 那請問老師 我的分錄應該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 就直接做了結轉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 結轉進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
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速問速答?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023 04/07 17:23
84785042
2023 04/07 17:25
老師 我們領導的意思是要用進項抵那個銷項 就不用交那個稅了 應該怎樣做分錄
樸老師
2023 04/07 17:49
就是上面的分錄
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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