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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新股東入伙,要盤(pán)點(diǎn)建賬,要做些什么
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)表,經(jīng)各股東簽字認(rèn)可。
2023 04/09 14:46
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2023 04/09 14:47
盤(pán)點(diǎn)貨幣資產(chǎn),固定資產(chǎn)和應(yīng)收應(yīng)付就可以了嗎?需要編制資產(chǎn)負(fù)債期初數(shù)嗎
王雁鳴老師
2023 04/09 14:49
同學(xué)你好,全面盤(pán)點(diǎn),包括貨幣資金,存貨,固定資產(chǎn),往來(lái)、借款,投資等。需要繳納資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的。
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2023 04/09 15:47
如果新股東已經(jīng)打款了,是不是按照新股本盤(pán)點(diǎn)?
王雁鳴老師
2023 04/09 15:51
同學(xué)你好,是的,按照新股本盤(pán)點(diǎn)。
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2023 04/09 15:51
請(qǐng)問(wèn)一下未分配利潤(rùn)要怎么盤(pán)點(diǎn)
王雁鳴老師
2023 04/09 15:52
同學(xué)你好,未分配利潤(rùn)是倒擠的,不需要盤(pán)點(diǎn)。
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2023 04/09 15:55
倒擠出來(lái)的金額和老股東說(shuō)的相差太多,這個(gè)怎么核對(duì)
王雁鳴老師
2023 04/09 16:25
同學(xué)你好,這個(gè)要看具體情況,不能一概而論。只能給老股東解釋?zhuān)蛘咦尷瞎蓶|核實(shí)一下盤(pán)點(diǎn)表哪里有出入。
84784969
2023 04/09 17:43
老師,找到原因了,老股東把股本也算做收入了,他用股本加收入減支出的數(shù)字和我的未分配利潤(rùn)數(shù)字對(duì)的,
王雁鳴老師
2023 04/09 17:55
同學(xué)你好,那就好了,謝謝。
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