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“您本期銷售額未超過免稅標(biāo)準(zhǔn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅

84785025| 提問時(shí)間:2023 04/10 14:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,是的。填寫在第十行是對的。
2023 04/10 14:56
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