問(wèn)題已解決

我們公司上個(gè)月有5萬(wàn)的留抵稅額,現(xiàn)在這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是3萬(wàn),抵扣完銷(xiāo)項(xiàng)稅額還剩兩萬(wàn)留抵稅額,那么如何賬處理,怎么分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/10 18:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3萬(wàn)
2023 04/10 18:17
84785009
2023 04/10 19:08
那留抵稅額2萬(wàn)呢,還需做賬嗎?
鄒老師
2023 04/10 19:09
你好,留抵稅額2萬(wàn),在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?借方余額體現(xiàn),不需要特地做分錄啊?
84785009
2023 04/10 19:10
上個(gè)月留抵稅額5萬(wàn),當(dāng)時(shí)是不是結(jié)入借方應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn),這個(gè)月就做一筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3萬(wàn)
鄒老師
2023 04/10 19:12
你好,上個(gè)月留抵稅額5萬(wàn),當(dāng)上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785009
2023 04/10 19:45
那什么時(shí)候用這個(gè)留抵稅額的科目呢?
鄒老師
2023 04/10 19:47
你好,沒(méi)有這樣的明細(xì)科目?
84785009
2023 04/10 20:56
我也不確定有沒(méi)有,之前財(cái)務(wù)做的,但是在網(wǎng)上查了也有這個(gè)科目,所以不知道她做的對(duì)不對(duì)
鄒老師
2023 04/10 20:57
你好,上個(gè)月有5萬(wàn)的留抵稅額,現(xiàn)在這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是3萬(wàn) 上個(gè)月留抵稅額5萬(wàn),當(dāng)上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3萬(wàn) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84785009
2023 04/10 22:34
我知道啊,但是之前財(cái)務(wù)不是你說(shuō)的那樣做的,那是代表她做錯(cuò)了嗎?
鄒老師
2023 04/11 07:51
你好,之前財(cái)務(wù)不是那樣做,那說(shuō)明有錯(cuò)誤的?
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