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請問一下 我用進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票抵扣了銷項(xiàng)稅額 那計(jì)提的稅金及附加還需要反結(jié)轉(zhuǎn)嘛

84785003| 提問時(shí)間:2023 04/11 12:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,也就是不需要交稅是嗎?如果是的話,你可以紅沖。
2023 04/11 12:26
84785003
2023 04/11 12:28
對 就是不用交稅 紅沖之后稅金及附加就是負(fù)稅
郭老師
2023 04/11 12:28
月末在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有負(fù)數(shù)余額。
84785003
2023 04/11 12:29
然后在做一張本年利潤的憑證嘛
郭老師
2023 04/11 12:30
對的,是的,是這么做的。
84785003
2023 04/11 12:31
借本年利潤 貸 稅金及附加嘛
郭老師
2023 04/11 12:34
你好,你這個(gè)分錄應(yīng)該是負(fù)數(shù)才對。
84785003
2023 04/11 12:35
紅字嘛 這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做啊
郭老師
2023 04/11 12:36
借本年利潤負(fù)數(shù),貸稅金及附加負(fù)數(shù)。
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