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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,發(fā)票已開(kāi)出 ,成本沒(méi)有進(jìn)來(lái),暫估成本怎么分錄?



暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:庫(kù)存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
2023 04/11 16:01

84785030 

2023 04/11 16:03
老師,是技術(shù)服務(wù)合同

易 老師 

2023 04/11 16:06
同學(xué)您好,同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等

84785030 

2023 04/11 16:06
開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)或者勞務(wù)發(fā)票

易 老師 

2023 04/11 16:13
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題

84785030 

2023 04/11 16:17
記入管理費(fèi)用而不是記入成本嗎?

易 老師 

2023 04/11 16:22
同學(xué)您好,用于項(xiàng)目成本也中入成本的,這個(gè)只是舉例

84785030 

2023 04/11 16:25
暫估XX成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 這樣也可以是嗎?

易 老師 

2023 04/11 16:28
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
