問題已解決

老師你好,次年4月份(未匯算清繳)發(fā)放上年度年終獎(jiǎng),上年度未做計(jì)提,在次年4月份發(fā)放時(shí),所有涉及到的賬務(wù)處理是怎樣的呢?謝謝

84784960| 提問時(shí)間:2023 04/12 16:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
2023 04/12 16:27
84784960
2023 04/12 16:30
老師,那在做匯算清繳時(shí)是不是要做納稅調(diào)減呢?
鄒老師
2023 04/12 16:33
你好,是上年的匯算清繳,工資需要按調(diào)整之后的金額填寫?
84784960
2023 04/12 16:40
意思就是,現(xiàn)在做上年度匯算清繳時(shí),表里職工薪酬的數(shù)據(jù)等于上年末職工薪酬數(shù)據(jù)加上這個(gè)年終獎(jiǎng)部分是這樣嗎?
鄒老師
2023 04/12 16:47
你好,是的,是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~