問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增2021年數(shù)據(jù),能否直接在2022年匯算清繳時做,往年都是虧損
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以這么做的。
2023 04/12 20:51
84785001
2023 04/12 21:25
那如果有無發(fā)票的成本在哪里調(diào)增
填哪張表哪一列
郭老師
2023 04/12 21:42
納稅調(diào)整明細表扣除項目30藍
填寫張載金額
84785001
2023 04/12 21:43
就填寫帳載金額是不
郭老師
2023 04/12 21:47
對的,是的,是這么做的。
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