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老師,請教幾個問題,對公賬戶給老板轉(zhuǎn)賬后這個分錄怎么做? 老板現(xiàn)金付了材料款,但付材料款的憑據(jù)又沒有

84785041| 提問時間:2023 04/13 10:03
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
2023 04/13 10:07
易 老師
2023 04/13 10:08
老板現(xiàn)金付了材料款,但付材料款的憑據(jù)又沒有,暫不入賬,發(fā)票報銷時處理
84785041
2023 04/13 10:23
發(fā)票報銷時:借:材料款.貸:其他應(yīng)收款嗎?
易 老師
2023 04/13 10:31
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
84785041
2023 04/13 10:37
v那這筆摘要寫什么?
易 老師
2023 04/13 10:39
同學(xué)您好,報銷外購材料款
84785041
2023 04/13 10:55
還有老師請教一下,老板買了輛汽車二十多萬,發(fā)票開的公司臺頭,錢老板自己付的,這筆怎么入賬?
易 老師
2023 04/13 10:58
同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:其他應(yīng)付款,借:管理費用,貸:累計折舊
84785041
2023 04/13 11:15
那給老板轉(zhuǎn)的錢用于購買材料 ,又用于支付工資,那支付工資的憑證后面附件放什么?
易 老師
2023 04/13 11:40
同學(xué)您好,附件主要有合同、發(fā)票、銀行流水、驗收文件等
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