問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司接了一家物業(yè)公司,物業(yè)公司收了房租,但去年就開(kāi)票給對(duì)方了,那我今年應(yīng)該怎樣做賬?收入還需不需要管?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/14 15:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,今年就確認(rèn)收入就行了。收款沒(méi)有?
2023 04/14 15:12
84784996
2023 04/14 15:13
收了款了,但是去年做的是應(yīng)收賬款
84784996
2023 04/14 15:13
我今年確認(rèn)好久的收入?
玲老師
2023 04/14 15:19
借應(yīng)收賬款。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
玲老師
2023 04/14 15:19
去年開(kāi)發(fā)票了,應(yīng)該做完增值稅了,所以只做收入就行了。
84784996
2023 04/14 15:20
那我做的未開(kāi)票收入要不要每月確認(rèn)收入呢?
玲老師
2023 04/14 15:22
未開(kāi)票收入也要正常做收入分錄的。
84784996
2023 04/14 15:23
公司是小規(guī)模,增值稅最后應(yīng)該怎樣做呢?
玲老師
2023 04/14 15:29
你好 借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi)?
84784996
2023 04/14 15:41
月末那稅費(fèi)又應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
玲老師
2023 04/14 15:46
如果減免了,就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸,營(yíng)業(yè)外收入。
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