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老師你好,上個月我計提了工資,但是這個月發(fā)工資和繳納社保怎么做分錄,我做出來不對

84785014| 提問時間:2023 04/15 15:31
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學 扣款 借,應付職工薪酬 貸,其他應付款-設備 應交稅費-個人所得稅 發(fā)放 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款
2023 04/15 15:31
84785014
2023 04/15 15:37
上月計提的時候是 借管理費用 —社保費 貸應付職工薪酬—工資 那這個月要繳納社保是不是還要在計提社保費
小默老師
2023 04/15 15:42
同學,每個月都需要計提的
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