问题已解决
2022年12月收到對(duì)方發(fā)票,未入賬。 2023年1月支付對(duì)方款項(xiàng)記錄借,預(yù)付賬款;代,銀行存款 請(qǐng)問老師這筆賬現(xiàn)在在三月份該如何調(diào)整



你好,屬于去年的成本嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整
貸預(yù)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
2023 04/15 20:00

84785046 

2023 04/15 20:15
老師,沒太懂....2022年我們收到的一張2000的發(fā)票,忘了入賬了。2023年1月份給對(duì)方支付2000元但忘記了直接記入費(fèi)用,記錄的是借預(yù)付賬款2000,貸銀行存款2000,現(xiàn)在想把去年發(fā)票入到咱們現(xiàn)在3月賬上..老師您看,是記錄借以前年度所以2000,貸預(yù)付賬款2000。然后再借利潤(rùn)分配2000,貸未分配利潤(rùn)2000嗎

郭老師 

2023 04/15 20:18
它是屬于今年的成本還是去年的。上面的做法是去年的。

84785046 

2023 04/15 20:20
發(fā)票是去年12月,應(yīng)該算去年的

郭老師 

2023 04/15 20:27
你好,那就是做上面的就可以了,匯算青椒納稅調(diào)減跨年了,用以前年度損益調(diào)整來做,不能直接做到當(dāng)年的成本。
