問題已解決
老師我想問一下2022年跨年開具的建筑服務工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開具發(fā)票的成本,抵扣進行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適
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速問速答你好,是業(yè)務取消了還是需要重新開?
2023 04/17 12:35
84785006
2023 04/17 12:36
甲方總包沒有入賬抵扣退回給我了,不打算給錢了這個工程已經(jīng)完工了有可能要爛尾了
郭老師
2023 04/17 12:39
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入,負數(shù)
應交稅費
負數(shù)
借主營業(yè)務成本,負數(shù)
借工程施工,但是你工程施工有余額了吧,你看一下。
84785006
2023 04/17 12:41
老師不走未分配利潤這個科目嗎我小企業(yè)準則跨年了
郭老師
2023 04/17 12:45
你好,如果你做未分配利潤的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785006
2023 04/17 12:46
我看了一下去年這筆建筑服務的發(fā)票開了50萬,我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接做盈利了,老師是不是我只要直接紅沖第一筆主營業(yè)務收入就可以了
郭老師
2023 04/17 12:49
對的,是的,是這么做的。
84785006
2023 04/17 12:50
老師你這個做法是不是去年的就不動了,改變了今年的主營業(yè)務收入,相當于增值稅申報自動抵減的意思是嗎
郭老師
2023 04/17 12:51
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
84785006
2023 04/17 12:54
嗯,謝謝老師
郭老師
2023 04/17 12:58
不用客氣,工作愉快
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