問題已解決
各位老師 2022年已經(jīng)結(jié)賬 但是在2023年又收到2022年的費用發(fā)票 開票日期是2023年的 之前不知道 現(xiàn)在是把這個費用做到2023年還是反結(jié)賬做到2022年呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個費用做到23年,計入利潤分配-未分配利潤。然后調(diào)整22年的報表,按更正后的報表做匯算
2023 04/18 10:47
84785022
2023 04/18 10:49
老師不把這個費用做到2022年,怎么能導(dǎo)出修改后的報表呢
84785022
2023 04/18 10:49
在2023年分錄怎么做呢,借管理費用,貸利潤分配—未分配利潤嗎
家權(quán)老師
2023 04/18 10:51
借:利潤分配—未分配利潤
貸:銀行存款等
84785022
2023 04/18 10:51
老師,我們是高企,我發(fā)現(xiàn)2022年有些錯誤,多計提了研發(fā)人員的工資,這種情況是修改2022年的憑證,還是在2023年修改呢
家權(quán)老師
2023 04/18 10:59
錯賬多,建議還是直接修改2022年的憑證
84785022
2023 04/18 14:22
老師,我們收到高企補助25萬,還有個社保的擴崗補貼,我都記入了營業(yè)外收入,這2個可以稅前扣除嗎
家權(quán)老師
2023 04/18 14:23
這些都是要交所得稅的
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