問題已解決

老師,我想問一下,如果這個月有進(jìn)項留底,是不是可以不用處理,下個月繼續(xù)抵稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項到轉(zhuǎn)出未交,可以嗎。就是有留底的這個月不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項,下個月沒有留底的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎

84785011| 提問時間:2023 04/23 12:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 都要分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 04/23 12:54
84785011
2023 04/23 13:38
那這樣的分錄怎么寫啊老師
樸老師
2023 04/23 13:43
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785011
2023 04/23 14:18
如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。老師,麻煩問追一下,這個最后不是轉(zhuǎn)出多交嗎?怎么還是轉(zhuǎn)出未交啊
樸老師
2023 04/23 14:23
同學(xué)你好 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785011
2023 04/23 14:28
我迷茫了老師,前幾天問的一個老師,她說可以直接抵扣,不用單獨賬務(wù)處理,如果要處理她說是貸方是轉(zhuǎn)出多交,不是未交。正確的是哪個呀老師,還是都可以
樸老師
2023 04/23 14:31
同學(xué)你好 都可以 你不每月結(jié)轉(zhuǎn)那你就年底結(jié)轉(zhuǎn) 反正都要結(jié)轉(zhuǎn)
84785011
2023 04/23 14:39
好的,謝謝老師,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話那貸方是轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交那?還是都可以?
樸老師
2023 04/23 14:41
同學(xué)你好 按我上面給你的最后做這個 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785011
2023 04/23 14:47
那為啥不是轉(zhuǎn)出多交那老師,之前也是在咱這里問的。那個老師說不是未交的是多交的。不是不信任老師,都是咱這個里面的老師。我想知道正確的是哪個啊
樸老師
2023 04/23 14:53
同學(xué)你好 一般情況下我們不用這個科目 看你自己選擇吧 盡量賬面簡單一些 好操作 用不用都可以 并不是一種處理方法
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