問(wèn)題已解決
您好老師,請(qǐng)問(wèn)開6個(gè)點(diǎn)的電商行業(yè)一般納稅人,他當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那當(dāng)月計(jì)提增值稅分錄怎么寫?
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速問(wèn)速答你好。您是問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
2023 04/24 16:36
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2023 04/24 16:58
就是本月要交增值稅,但是要計(jì)提,那本月計(jì)提增值稅分錄怎么寫呢?
玲老師
2023 04/24 17:01
你好,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。
84784999
2023 04/25 11:46
那當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄也是這樣做的,是嗎
玲老師
2023 04/25 11:59
你好? 有銷項(xiàng)也做?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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