問題已解決
我們公司和甲方簽訂的建筑服務(wù)合同,給甲方開票100萬,但甲方?jīng)]有錢,就用他們在售的商品房來抵賬,現(xiàn)在我們公司老板把房子賣了,收的現(xiàn)金或是他個(gè)人卡收的錢,請問下,我要怎么做賬呢
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速問速答你好,對于你們來說是借其他應(yīng)收款,老板貸應(yīng)收賬款。
2023 04/25 13:51
84785036
2023 04/25 13:52
老師,可以寫下分錄嗎?
宋生老師
2023 04/25 13:53
你好,就是上面的這個(gè)分錄啊。
一開始是借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
然后借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收賬款。
84785036
2023 04/25 13:59
開票是100萬,但是房子只買了90萬,余下是10萬也收不回來了,老師我要怎么做呢
宋生老師
2023 04/25 13:59
你好,這個(gè)10萬你可以進(jìn)入到營業(yè)外支出。
84785036
2023 04/25 14:01
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 04/25 14:03
你好,不用客氣的了。
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