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老師:麻煩問下,3季度資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本1000 4季度資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本6562.69 應(yīng)該怎么做賬呢 借:庫(kù)存現(xiàn)金5562.69 貸:實(shí)收資本5562.69 這樣分錄可以嗎

84784958| 提問時(shí)間:2023 04/25 15:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是收到現(xiàn)金投資款 對(duì)么
2023 04/25 15:54
84784958
2023 04/25 16:14
是的,老師
bamboo老師
2023 04/25 16:20
這樣分錄可以的哈
84784958
2023 04/25 16:21
老師:4季度的年初余額應(yīng)該等于3季度的期末余額嗎
bamboo老師
2023 04/25 16:22
年初余額是一年到頭 四個(gè)季度都不變的
84784958
2023 04/25 16:22
3季度期末余額1000 4季度年初余額6562.69 這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
bamboo老師
2023 04/25 16:24
年初數(shù)一直不變的啊一年內(nèi) 您這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置是不是有問題?
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