問(wèn)題已解決
老師,公司2020年為小規(guī)模,有2020年3萬(wàn)管理費(fèi)需調(diào)減,2020年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表需更正,需怎么更正?
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速問(wèn)速答這個(gè)金額不大,可以直接調(diào)減當(dāng)年度的費(fèi)用的
2023 04/28 15:00
84785006
2023 04/28 15:09
稅務(wù)要求在對(duì)應(yīng)年度更正,更正前,需不需要調(diào)整2020年對(duì)應(yīng)月份的賬務(wù)?
辜老師
2023 04/28 15:10
這個(gè)費(fèi)用是為啥要調(diào)減
84785006
2023 04/28 15:12
是員工報(bào)銷的住宿費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局通知發(fā)票違法,需做調(diào)減
辜老師
2023 04/28 15:16
那你賬面不需要調(diào)整的,只需要納稅調(diào)增
84785006
2023 04/28 15:17
那這3萬(wàn),需填在申報(bào)表的哪個(gè)地方呢?
辜老師
2023 04/28 15:19
填列在納稅調(diào)整明細(xì)表的其他里面
84785006
2023 04/28 15:20
這是原來(lái)的申報(bào)表
辜老師
2023 04/28 15:23
填列在這里里面的額
84785006
2023 04/28 15:23
納稅調(diào)整明細(xì)表的第十七項(xiàng)里嗎?
辜老師
2023 04/28 15:24
是的,你的理解是對(duì)的
84785006
2023 04/28 15:27
2020年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表更正后,2021年的已經(jīng)申報(bào)了,還需更正2021年的嗎?
辜老師
2023 04/28 15:28
不需要更正21年的申報(bào)表的
84785006
2023 04/28 15:53
3萬(wàn),填寫在稅調(diào)整明細(xì)表的第十七項(xiàng)的哪一列?是賬載金額中?還是稅收金額中?
辜老師
2023 04/28 15:59
填列張載金額,稅收金額填列0
84785006
2023 04/28 16:02
以前的會(huì)計(jì),申報(bào)2020年的,沒有填,現(xiàn)在補(bǔ)填可以嗎?有影響嗎?
辜老師
2023 04/28 16:03
就是要進(jìn)行更正申報(bào)的
84785006
2023 04/28 16:26
按這個(gè)提示,我還需更正2021年的申報(bào)表嗎
辜老師
2023 04/28 16:28
這個(gè)提示是要你填列這個(gè)表
84785006
2023 04/28 16:29
您本次更正申報(bào)調(diào)整了當(dāng)年度境內(nèi)所得額 (即《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)請(qǐng) 表》A106000第11行“本年度”第2列數(shù)據(jù)),該金額變化會(huì)影響以后各年度申報(bào)表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù),請(qǐng)一并更正以后各年度的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)
例: 假設(shè)當(dāng)前年度為2021年,您已申報(bào)了2018至2020年的企業(yè)所得稅年度申報(bào): 此時(shí)您更正厘期為2018年年度申報(bào),更正前A106000表第11行“本年度”第2列“當(dāng)前境內(nèi)所得”(或納稅調(diào)整后所得) 為-100,更正后數(shù)據(jù)調(diào)整為-200; 此時(shí),2019年年度申報(bào)A106000表第10行“前一年度”第2列“當(dāng)前境內(nèi)所得”仍為-100,您需在更正完2018年年度申報(bào)后,繼續(xù)更正2019年年報(bào),2020年年報(bào)也需要同樣處理。
辜老師
2023 04/28 16:37
你只是納稅調(diào)增,不影響后續(xù)年度的發(fā)票啊
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