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老師您好,已經(jīng)抵扣的發(fā)票怎么進項稅額轉(zhuǎn)出,收到正確的發(fā)票怎么操作呢?
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2023 04/30 21:10
劉艷紅老師
2023 04/30 21:11
您好,已經(jīng)抵扣了,為什么了要做進項轉(zhuǎn)出了?
84784974
2023 04/30 21:13
因為抵扣后才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,已經(jīng)開了紅字信息表給對方,并且對方已經(jīng)開了正確的發(fā)票了
劉艷紅老師
2023 04/30 21:14
把前面的分錄做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
84784974
2023 04/30 21:17
我們之前是:
抵扣時會計分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額
老師是紅沖這筆分錄就可以了嗎?
劉艷紅老師
2023 04/30 21:17
這筆要沖,還有那個成本分錄也要沖
84784974
2023 04/30 21:45
嗯呢,還有一筆分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師這筆分錄也是紅沖就可以了嗎?
劉艷紅老師
2023 04/30 21:45
是的,這個也要沖紅
84784974
2023 04/30 21:52
老師紅沖之后呢?不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
劉艷紅老師
2023 04/30 21:56
1、購買方收到銷售折讓會計分錄,
借:庫存商品,原材料或服務(wù)成本費用(紅字),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字)或是使用進項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:銀行存款等(紅字)。
2、取消業(yè)務(wù),之前已認(rèn)證入賬,紅沖原來的分錄,進項稅可以用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字)或是使用進項稅額轉(zhuǎn)出;
3、未入賬已認(rèn)證建議是先入賬后沖銷處理。
申報是附表二中做進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784974
2023 05/01 15:42
老師是像這種操作嗎?成本已經(jīng)紅沖了,后期在申報表上填寫這個金額紅沖的金額就可以了對嗎?
劉艷紅老師
2023 05/01 15:43
是的,是的,就是你說的這樣的
84784974
2023 05/01 15:45
好呢謝謝老師!
劉艷紅老師
2023 05/01 15:45
不用謝,有幫到你就好。
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