問題已解決
我想咨詢個事,4月份開出去銷項發(fā)票,4月也有進項,但是稅號開錯了,勾選認證平臺沒有,就沒法認證,5月又重新開進來正確的,這種怎么納稅?
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速問速答你好,增值稅應納稅額=銷項稅額
根據你的描述,沒有進項認證,就是按銷項全額繳納增值稅的?
2023 05/05 21:32
84784949
2023 05/05 21:34
5月份得就沒法抵扣4月份稅款了?
鄒老師
2023 05/05 21:34
你好,是的,是這樣的
84784949
2023 05/05 21:35
主要是4月份對方公司開具的發(fā)票,稅號錯了
84784949
2023 05/05 21:35
現(xiàn)在全部勾選系統(tǒng)自己認證?沒法手工認證了吧?
鄒老師
2023 05/05 21:35
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784949
2023 05/05 21:36
這種情況,稅局也沒辦法?
鄒老師
2023 05/05 21:36
你好,是的,沒有補救辦法的?
84784949
2023 05/05 21:37
好的,謝謝
鄒老師
2023 05/05 21:37
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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