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老師,紅沖去年的發(fā)票可以做分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款嗎

84784978| 提問時(shí)間:2023 05/06 09:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,去年的分錄是怎樣寫的?
2023 05/06 09:38
84784978
2023 05/06 09:38
正常的收入的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
玲老師
2023 05/06 09:43
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784978
2023 05/06 09:44
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 應(yīng)交稅費(fèi)是免稅的
玲老師
2023 05/06 09:46
你好,免稅的,但是按照您上年的分錄也這樣寫。小準(zhǔn)則就把以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤就行了。
84784978
2023 05/06 09:49
好的 那申報(bào)收入的時(shí)候要把紅沖的這部分收入剔除嗎
玲老師
2023 05/06 09:54
好,是的,這樣處理是正確的。
84784978
2023 05/06 09:55
那這樣不存在收入虛增申報(bào)是吧 因?yàn)槿ツ暧猩陥?bào)這部分收入 今年收入申報(bào)沒有包括紅沖的這部分
玲老師
2023 05/06 09:58
你好,是的,不存在虛增申報(bào)的情況,這樣處理對。
84784978
2023 05/06 10:02
好的 謝謝老師
玲老師
2023 05/06 10:07
不客氣的,祝您工作愉快。
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