問題已解決
老師好!收到購進(jìn)貨物的退貨紅字發(fā)票,是如圖做會計分錄嗎?月末還應(yīng)該怎樣處理?
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速問速答借:原材料 負(fù)數(shù)?????
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2023 05/07 09:04
84784966
2023 05/07 09:12
老師好,是我提問錯了,我圖片分錄是本月初收到稅務(wù)通知的,我上期的留抵稅額,按上級要求按比例退還了1000+的款項。我的分錄正確嗎?月末還應(yīng)該如何處理?
家權(quán)老師
2023 05/07 09:12
應(yīng)該是這個分錄的哈
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784966
2023 05/07 09:15
在本月末還是本年末,對于“應(yīng)交稅費——增值稅——進(jìn)項稅額”的余額還要做怎樣處理嗎?
家權(quán)老師
2023 05/07 09:19
不用管那個余額的哈。正常申報就是了
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